BOURBON (EPA:GBB) BOURBON : Résultats Annuels 2008

Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires

26/03/2009 07:00

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Paris, le 26 mars 2009,

Forte croissance et résultats robustes en 2008 
Chiffre d'affaires en hausse de 21% à 931,3 millions d'euros EBITDA de 351
millions d'euros
Résultat net part du groupe de 224,4 millions d'euros

" La force de notre stratégie, c'est d'investir pour faire baisser les coûts
de nos clients ", déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur
Général de BOURBON, " et c'est la mise en service de nouveaux navires innovants
et à forte productivité, construits en série et à coût compétitif, qui soutient
la croissance du résultat opérationnel dans l'Offshore et les perspectives 
favorables pour 2009. Avec un chiffre d'affaires en croissance de 21% et 351
millions euros d'EBITDA généré, les résultats de l'année 2008 constituent une 
base solide pour la pleine réalisation du plan stratégique Horizon 2012. "

En millions d'euros                               2008      2007     Variation

Chiffre d'affaires                                931,3     769,7      +21,0%
  Excédent brut d'exploitation hors plus-value    316,7     262,1      +20,8%
  Résultat opérationnel hors plus-value           205,0     166,6      +23,1%
  Plus-values                                      34,3      47,6         n.s
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)             351,0     309,7      +13,3%
Résultat opérationnel (EBIT)                      239,3     214,2      +11,7%
  Résultat financier                              (75,8)    (37,9)    +100,2%
  Résultat des sociétés mises en équivalence        2,9       3,1         n.s
  Impôts                                           (3,1)     (8,4)        n.s
  Résultat des activités abandonnées et
  plus-values sur participations cédées            70,6     232,8         n.s
  Intérêts minoritaires                            (9,4)    (13,1)        n.s
Résultat net part du groupe                       224,4     390,8      -42,6%

La croissance du chiffre d'affaires reflète une forte progression de l'activité
de la Division Offshore à 38,7% et une bonne résistance de la Division Vrac,
avec un chiffre d'affaires stable à +2,9% à taux constant (-12% de baisse du 
taux moyen annuel de l'indice BSI entre 2007 et 2008).
Ces bonnes performances ont été réalisées avec un taux moyen annuel 2008 de
1,47 dollar pour 1 euro.
L'excédent brut d'exploitation et le résultat opérationnel hors plus-values
de cession de navires atteignent respectivement 316,7 millions d'euros et 205,0
millions d'euros, et progressent de plus de 20% par rapport à 2007.

Compte tenu d'un volume de plus-values de 34,3 millions d'euros, essentiellement
lié à la cession d'un vraquier en juillet, le résultat opérationnel en 2008
s'élève à 239,3 millions d'euros.
Le résultat financier comprend 52 millions d'euros de charges latentes,
correspondant notamment à l'impact des taux de change et à une baisse de
valeur de 19 millions d'euros sur les titres Gulfmark Offshore reçus en
paiement partiel de la vente de Rigdon Marine et conservés en portefeuille.
Les produits sur cessions d'activités s'élèvent à 70,6 millions d'euros,
dont 59 millions d'euros concernent Rigdon Marine.
Le résultat net part du groupe atteint ainsi 224,4 millions d'euros, soit un
bénéfice par action de 4,04 euros.

- DIVISION OFFSHORE 

La première année de réalisation du plan Horizon 2012 fait apparaître une
très forte croissance (+38,7%) du chiffre d'affaires de la Division Offshore à
672,1 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires réalisé par la flotte de navires détenus en propre est
en croissance de +31,3%, à 581,5 millions d'euros et celui des navires
affrétés atteint 90,6 millions d'euros contre 41,5 millions en 2007.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) hors plus-values s'élève à 240,9
millions d'euros (+26,6%) et la marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires s'est
sensiblement redressée au cours du deuxième semestre.

Le résultat d'exploitation hors plus-value de cession de navires s'élève à
132,5 millions d'euros, en progression de 22,1% par rapport à 2007.

En millions d'euros                                  2008    2007    Variation

Chiffre d'affaires                                  672,1    484,5     +38,7%
                    dont navires BOURBON            581,5    443,0     +31,3%
                    dont navires affrétés            90,6     41,5    +118,3%
Excédent brut d'exploitation hors plus-value        240,9    190,3     +26,6%
                  En % du chiffre d'affaires         35,8%    39,3%
Résultat opérationnel hors plus-value               132,5    108,5     +22,1%
                  En % du chiffre d'affaires         19,7%    22,4%
Plus-values                                           6,7     24,7        n.s
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)               247,6    214,9     +15,2%
Résultat opérationnel (EBIT)                        139,2    133,2      +4,5%

La croissance enregistrée sur la Division Offshore en 2008 est en ligne avec
les objectifs du plan stratégique Horizon 2012 et reflète :
   - le rythme soutenu de livraison de nouveaux navires sur l'année (20 navires
     supply, 2 navires IMR et 40 crewboats),
   - la revalorisation de contrats anciens arrivés à échéance et renouvelés
     sur la période,
   - le succès des navires de nouvelle génération, particulièrement appréciés 
     des clients pour les économies de coûts logistiques qu'ils leur permettent
     de réaliser dans le contexte de marché actuel.

- DIVISION VRAC 

La Division Vrac a connu trois trimestres de taux de fret historiquement très
élevés et une forte chute des taux du marché sur le dernier trimestre. Le
chiffre d'affaires de la Division s'élève ainsi à 234,8 millions d'euros en
2008 contre 244,8 millions l'année précédente.

Le résultat reflète un tonnage pris en compte de 14 millions de tonnes en 2008
contre 16 millions en 2007.

En millions d'euros                                  2008    2007    Variation

Chiffre d'affaires                                  234,8    244,8      -4,1%
Excédent brut d'exploitation hors plus-value         78,7     66,4     +18,5%
                  En % du chiffre d'affaires         33,5%    27,1%
Résultat opérationnel hors plus-value                75,8     56,7     +33,7%
                  En % du chiffre d'affaires         32,3%    23,2%
Plus-values                                          27,6     22,9        n.s
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)               106,3     89,3     +19,0%
Résultat opérationnel (EBIT)                        103,5     79,6     +29,9%

La génération d'EBITDA des navires en propriété, soutenue par la politique
d'engagement à moyen terme d'une partie de ces navires, se maintient à un
niveau record du fait des niveaux moyens des taux de fret enregistrés sur le
marché en 2008 (41 550 $/jour) et en 2007 (47 361 $/jour).
Malgré une diminution des volumes transportés, l'activité d'opérateur de
fret enregistre un résultat en forte croissance, notamment imputable à
l'impact positif des vraquiers affrétés long terme.

- PERSPECTIVES 2009  

Division Offshore

En 2009, l'industrie de l'Offshore sera influencée par les effets de la baisse
du prix du pétrole qui incite les clients pétroliers à rechercher des baisses
des coûts et qui, pour certains opérateurs indépendants, pourrait conduire à
une réduction de leurs investissements.

Du fait d'une stratégie et d'un positionnement uniques, avec 31 navires supply
dont 22 Bourbon Liberty, 2 navires IMR et 44 crewboats prévus en livraison pour
2009, les perspectives de croissance et de rentabilité de BOURBON dans ce
contexte demeurent favorables :

* Les clients de BOURBON sont peu exposés à d'éventuelles difficultés de
  financement
       La Division Offshore réalise 90% du chiffre d'affaires avec les 
       Supermajors et les grandes compagnies nationales pétrolières, contre 
       seulement 10% avec des compagnies indépendantes.

*  Les navires en opération et en construction sont adaptés aux évolutions
   du marché et des attentes clients
       La conception des navires de nouvelle génération ainsi que les économies
       d'échelle réalisées sur leurs coûts d'acquisition ont pour objectif de
       permettre aux clients d'améliorer leur productivité ; ce qui est
       particulièrement apprécié dans le contexte actuel.
       Les navires de BOURBON sont principalement opérés par les clients lors 
       des phases de production et de maintenance, activités par nature moins 
       sensibles à l'évolution du prix du pétrole.
       Les nouveaux navires, polyvalents et construits en série, sont pleinement
       adaptés au renouvellement de la flotte âgée et obsolète du marché de
       l'offshore continental.

* Les choix contractuels et financiers du groupe autorisent une bonne
  visibilité sur l'activité de la Division Offshore en 2009
       80% des navires de la Division Offshore sont contractés à long terme. Au
       1er janvier 2009, la durée moyenne résiduelle des contrats fermes est 
       de 23 mois, et de 35 mois en incluant les périodes contractuelles 
       optionnelles.
       Une couverture des recettes en dollars au taux moyen de 1,27 sur 2009
       sécurise de surcroît une partie significative de la marge.

Division Vrac

Cette Division prendra livraison de 7 nouveaux vraquiers en 2009 et développera
parallèlement ses services d'opérateur de fret au profit des clients. Les
résultats seront le reflet de la politique d'engagement d'une partie de la
flotte sur des contrats à moyen terme, des taux de fret du marché et de
l'évolution des revenus générés par l'activité d'opérateur.

BOURBON 

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2009 le versement
d'un dividende de 0,90 euro par action, en progression de 28% par rapport à
l'année précédente (dividende ordinaire de 0,70 euro), et la distribution
d'une action gratuite pour 10 détenues.

* CALENDRIER FINANCIER

    - Information financière 1er trimestre 2009 :                   7  mai 2009
    - Assemblée Générale Mixte :                                   3  juin 2009
    - Information financière 2ème trimestre et 1er semestre 2009 : 10 août 2009
    - Présentation des résultats du 1er semestre 2009 :            26 août 2009

A propos de BOURBON
Avec 5 700 professionnels, une flotte détenue en propre de 293 navires et 176
navires en commande, BOURBON est actuellement présent dans plus de 28 pays.
BOURBON propose une large gamme de services maritimes à l'offshore pétrolier.
Dans le cadre du plan stratégique Horizon 2012, BOURBON ambitionne le
leadership des services maritimes à l'offshore moderne en proposant aux clients
les plus exigeants, partout dans le monde, une gamme complète de navires
innovants, à forte productivité, de nouvelle génération et une offre
modulable de services d'Inspection, de Maintenance et de Réparation, au travers
de son Activité Subsea Services.
BOURBON est également spécialisé dans le transport de marchandises en vrac et
assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services
Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au
SRD et participe à la composition des indices SBF 120 et Dow Jones Stoxx 600.

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BOURBON

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Nouveauté Conférence de presse Résultats annuels 2008 

Retrouvez sur le nouveau site internet

   * le slideshow de la conférence de presse dès 11h00,

   * l'intégralité de la conférence en vidéo synchronisée avec le slideshow
     dès 13h00.

                           www.bourbon-online.com