COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (EPA:CHAU) Communiqué - résultats 2013 - Groupe CPCU

Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires

13/02/2014 17:20

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Communiqué - résultats 2013 - Groupe CPCU 
Publication du 13 février 2014

1. Activité

L'activité a été contrastée en 2013 par rapport à 2012 :

L'activité thermique a été soutenue en raison d'une rigueur climatique plus
favorable en 2013 qu'en 2012, avec une augmentation des DJU 7 mois (octobre à
avril) de 9% (2 180 DJU en 2013 et 2 001 DJU en 2012).

La rigueur climatique 2013 a été forte les mois de février (1,19), mars
(1,38), avril (1,20) et novembre (1,09), avec une rigueur moyenne annuelle de
1,09 par rapport à la moyenne des 15 dernières années à comparer à 1,01
pour 2012.

Les volumes de chaleur vendus augmentent de 7% (5 135 GWh en 2012 - 5 508 GWh 
en 2013).

L'activité électrique a régressé en raison de la fin des contrats d'obligation 
d'achat " 97-01 " des cogénérations de Sain-Ouen et de Vitry respectivement 
les 8 et 31 mars 2013.

Les volumes d'électricité produits et vendus baissent de 29% (686 GWh en 2012
- 488 GWh en 2013).

2. Faits marquants de la période.

1. La Ville d'Ivry-sur-Seine a attribué le 24 octobre 2013 au groupement
constitué de CPCU et Soccram le contrat de délégation de service public pour
la production et la distribution d'énergie calorifique sur le secteur Ivry
Port Centre.
   
Le territoire d'Ivry Port Centre, situé au confluent de la Seine et de la
Marne, va connaître une importante opération de développement urbain avec
notamment l'aménagement du futur écoquartier d'Ivry Confluences. La Ville avec
l'aménageur, la SADEV 94, construiront sur ce territoire, vaste de 145
hectares, des bâtiments, alliant habitats, activités économiques, pôle
universitaire, pour un total de 1 300 000 m2 d'ici 15 à 20 ans.

Avec ce réseau, CPCU et Soccram permettent à la Ville d'Ivry-sur-Seine
d'atteindre deux objectifs complémentaires :
   - alimenter le secteur d'Ivry Port Centre avec de la chaleur à plus de 50%
     d'énergie renouvelable (réalisation d'une géothermie au Dogger couplée à
     une station d'échange vapeur/eau de 60 MW connectée au réseau CPCU),
   - fournir de la chaleur à plus de 50% d'énergies renouvelables et de
     récupération à Energivry, délégataire du réseau du Centre Ville pour la
     quasi-totalité de ses besoins.

2. La Ville de Levallois a attribué le 24 juin 2013 un nouveau contrat de
délégation de service public faisant appel à une fourniture de chaleur par
CPCU pour les quatre réseaux de chaleur : le Front-de-Paris, le quartier
Eiffel, Victor-Hugo et le Front-de-Seine. La chaufferie gaz de la rue Jules
Verne disparaîtra en octobre 2015 pour être remplacée par une sous-station,
non polluante, en sous-sol, avec un toit végétalisé.

Ces succès - ainsi que l'attribution de la délégation de service public de
Saint-Ouen en 2012 - concrétisent la stratégie de CPCU en sa qualité
d'institutionnel de la production et du transport de la chaleur en
Île-de-France et apportent une réponse pérenne aux enjeux majeurs :

   - la reconnaissance d'un outil performant pour la transition énergétique,
   - le développement de nouveaux réseaux dans les quartiers urbains,
   - l'efficacité énergétique et la lutte contre la précarité.

3. La fin des contrats d'obligation d'achat des cogénérations impacte
significativement les comptes 2013, la baisse de marge " R1 " est de 13 MEUR 
par rapport à 2012

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation a évolué sur la période et intègre à
présent la société Géométropole, dont CPCU détient 44%.
Géométropole SAS a pour activité la production de chaleur et de froid
destinée à alimenter les réseaux de chauffage urbain de CPCU et d'eau glacée
de Climespace sur la zone de Paris Nord Est.
Cette société n'a pas eu d'exploitation en 2013, et donc n'a pas d'incidence
sur les comptes 2013.

3. Eléments financiers résumés

Compte de résultat simplifié

Comptes consolidés Groupe CPCU M EUR            2012.12    2013.12   Variation

Chiffre d'Affaires                                  470        465         -1%
  - Chaleur                                         360        399         11%
  - Electricité                                      86         52        -40%
  - Concédant                                        25         14        -43%
EBITDA (1)                                           85         80         -6%
ROC (2)                                              43         51         18%
Résultat financier                                   -9         -8         11%
Part dans les entreprises associées                   3          4          5%
Impôts sur les Sociétés                             -12        -17         41%
RESULTAT NET PART DU GROUPE                          22         30         33%
Investissements                                      63         53        -16%

(1) résultat avant amortissements, provisions, financier, mises en équivalence,
    impôt
(2) résultat avant résultat financier, résultat des mises en équivalence, impôt

Le chiffre d'affaires est stable, la hausse de l'activité thermique de 11% (de
360 MEUR en 2012 à 399 MEUR en 2013) compensant la baisse de l'activité
électrique de 40% (de 86 MEUR en 2012 à 52 MEUR en 2013) en lien avec la fin
des contrats d'obligation d'achat " 97-01 " mi-2013 et la baisse des ventes au
Concédant de 43% avec l'achèvement de la canalisation structurante " T3 ".

Le résultat opérationnel courant augmente de 43 MEUR en 2012 à 51 MEUR en
2013 :

- la marge sur énergie est en baisse de 14 MEUR du fait de la fin des contrats
  cogénération,

- la marge sur coûts fixes " R2 " progresse de 23 MEUR de - 60 MEUR en 2012 à
  - 37 MEUR en 2013 avec (i) la baisse des amortissements de 4 MEUR en raison 
  de la fin des amortissements des cogénérations, (ii) la baisse de la charge
  d'entretien de 7 MEUR liée au réseau, en lien avec les difficultés à obtenir
  les autorisations de voirie, (iii) et la baisse des dotations nettes des
  provisions pour risques de 11 MEUR.

La contribution des Sociétés mises en équivalence (Climespace, Tiru, CVD, TRS) 
est stable à 3 MEUR.

Le résultat financier s'améliore de 1 MEUR entre 2012 et 2013 en raison de la
baisse de charge de désactualisation des retraites et de l'indemnité de fin de
concession relative aux renouvellements.

Le résultat net consolidé est en hausse de 22 MEUR en 2012 à 30 MEUR en 2013,
l'impôt progresse de 5 MEUR entre 2012 (12 MEUR) et 2013 (17 MEUR) en raison 
de la hausse du résultat imposable et de la hausse du taux d'imposition.

Bilan résumé :

MEUR                               31/12/2012   31/12/2013    
Actif 
Total actif non courant                   671          694
Total actif courant                       191          167
Total actif                               862          861
Passif 
Capitaux propres                          226          256
Total passif non courant                  335          305
Total passif courant                      301          300
Total passif et capitaux propres          862          861

L'actif non courant progresse en lien avec les investissements (53 MEUR), dont
les investissements liés aux raccordements de nouveaux clients pour une
puissance de 65 MW d'un montant de 10 MEUR.
L'actif courant régresse en raison de la baisse de l'activité électrique à
compter de la fin des contrats d'obligation d'achat.

Les comptes consolidés du Groupe et les comptes sociaux de CPCU SA au 
31 décembre 2013 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 
13 février 2014. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été
effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

La Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des
actionnaires le 20 juin un dividende de 3,5 EUR/action et un dividende
exceptionnel de 3,9 EUR/action résultant de la cession du terrain de La
Villette en 2012.