COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (EPA:CHAU) RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2009 - GROUPE CPCU
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires
28/08/2009 17:30
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Communiqué - résultats du 1ier semestre 2009 - Groupe CPCU
1. Activité
Le Chiffre d'Affaires est en forte hausse de 22 % à 244 M EUR en 2009
(200 M EUR en 2008), en raison de la rigueur climatique favorable et des
ajustements tarifaires. Les " ventes au concédant " augmentent de 14 M EUR
essentiellement en raison la réalisation de la canalisation structurante
" T3 ", cf ci-après.
2. Faits marquants de la période.
Avenant au traité de concession
Un avenant au traité de concession est entré en vigueur le 9 avril 2009, dont
les termes essentiels sont les suivants :
- CPCU réalisera sur la période 2009 - 2011 une canalisation structurante le
long du tramway T3, permettant de relier le réseau Sud Est à la chaufferie de
la Villette, rendant cette dernière non nécessaire dans le dispositif de
production,
- CPCU cédera en 2011 le site de la chaufferie de la Villette à la Semavip,
Etablissement Public Local dont la Ville de Paris est actionnaire majoritaire,
- le Prix Maximum Autorisé sera relevé de 4,5 %,
- la concession sera prolongée de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2024,
- la Ville de Paris apportera son concours à la mise en place du financement
de cet investissement, sous une forme à définir, vraisemblablement par le
biais d'une garantie d'emprunt.
Conséquences comptables de l'avenant au traité de concession
- La durée d'amortissement du droit incorporel a été revue de façon
prospective, diminuant la charge d'amortissement de 0,5 M EUR au 30 juin 2009.
- Le montant de la créance reconnue sur la Ville de Paris au titre des travaux
de renouvellement à l'identique d'une partie du réseau structurant a été
actualisé pour tenir compte de l'allongement de la durée de concession,
représentant une charge de 1,3 M EUR comptabilisée en autres charges
opérationnelles.
Périmètre de consolidation
Il n'y a pas eu d'évolution du périmètre de consolidation sur la période.
3. Eléments financiers résumés
Compte de résultat simplifié
M EUR 06.2008 06.2009
Chiffre d'Affaires 200 244
Résultat Opérationnel Courant 28 40
Résultat financier -4 -4
Part dans les entreprises associées 2 1
Impôt sur les bénéfices -7 -13
Résultat net part du Groupe 18 26
Le résultat opérationnel augmente de 28 M EUR à fin juin 2008 à 40 M EUR à
fin juin 2009. Les charges liées à la modernisation des tronçons structurants
s'élèvent à 4 M EUR, en sus des frais d'entretien.
La contribution des Sociétés mises en équivalence (Climespace, Tiru, CVD,
TRS) est stable à 1,5 M EUR.
Le résultat net consolidé est en hausse de 18 M EUR en 2008 à 26 M EUR en
2009, la hausse du résultat opérationnel courant et du résultat financier
(favorisé par des taux d'intérêts très bas) étant atténuée par la
progression de l'impôt sur les sociétés.
Bilan résumé :
M EUR 30/06/2009 31/12/2008
Actif
Total actif non courant 503 499
Total actif courant 114 214
Total actif 617 712
Passif
Capitaux propres 201 178
Total passif non courant 229 240
Total passif courant 188 294
Total passif et capitaux propres 617 712
La baisse des actifs et passifs courants correspond à l'encaissement de la
saison de chauffe et concerne les postes clients, fournisseurs et dettes
financières. La situation nette de trésorerie s'améliore de - 149 M EUR au
31.12.2008 à - 45 M EUR au 30.06.2009.
La marge brute d'autofinancement avant charges financières et impôts progresse
de 46 M EUR au 1ier semestre 2008 à 53 M EUR au 1ier semestre 2009.