EMOVA GROUP (EPA:ALEMV) - Résultats annuels 2016 en progression et renforcement du bilan

Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats

30/01/2017 17:47

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RESULTATS ANNUELS 2016
RESULTATS EN PROGRESSION ET RENFORCEMENT DU BILAN

Paris, le 30 janvier 2017

" L'exercice clos au 30 septembre 2016 est marqué par le dynamisme des ventes,
l'accroissement du parc de magasins et l'acquisition du Groupe Au Nom de la
Rose.

De plus, le développement d'EMOVA Group va bénéficier début 2017 de la
sortie accélérée du plan de sauvegarde et ainsi d'un renforcement
significatif de son bilan.

Avec un volume de ventes sous enseigne de 115 MEUR, le Groupe a désormais les
moyens de conforter son leadership par un développement maitrisé grâce à la
force de ses marques. Nous serons particulièrement attentifs à l'allocation
de nos ressources et capitaux, pour en faire progresser la rentabilité. J'ai
confiance dans le travail de nos équipes et l'engagement de tous nos
collaborateurs pour poursuivre notre trajectoire de croissance, en 2017 et dans
la durée ".

Laurent PFEIFFER
Président du Directoire

Compte de résultat annuel               30/09/2015  30/09/2016*  30/09/2016**
simplifié (12 mois)                     Périmètre   Périmètre    Inclu "Au Nom
en KEUR en normes IFRS                  historique  historique   de la Rose"

Chiffre d'affaires                        11 741      13 794        14 734
Résultat opérationnel courant             (121)         176           21
Autres produits et charges 
d'exploitation                            (655)        (471)        (621)
Résultat opérationnel                     (776)        (296)        (600)
Coût de l'endettement financier net      (1 461)      (1 238)      (1 340)
Autres produits et charges financières    2 808         992         1 063
Impôts sur les résultats                    1          1 639        1 678
QP des résultats des MEE                   23           (31)        (31)
Résultat des activités abandonnées        (285)          11         (101)
Résultat net part du Gpe.                  357         1 105         696

(*) Données non auditées retraitées du groupe Au Nom de la Rose 
(**) Données auditées et arrêtées par le Directoire le 23 janvier 2017

- Une croissance du chiffre d'affaires portée par la performance du volume de
  ventes sous enseigne et la dynamique d'ouverture de nouveaux magasins en
  succursale ou en franchise
- Une amélioration nette du résultat opérationnel courant induite
  principalement par la progression de la rentabilité des magasins succursales
  et une meilleure absorption des coûts de structure
- Un résultat net part du Groupe en forte progression

DES RESULTATS EN PROGRESSION

Le volume de ventes sous enseigne en France, à périmètre comparable, est en
hausse sur l'exercice de +0,4 % contre une baisse de -2,7 % sur l'exercice
précédent, confirmant ainsi le dynamisme de nos points de vente. Le volume de
ventes réalisées hors de France représente 12 MEUR.

Le chiffre d'affaires des succursales (hors périmètre " Au Nom de la Rose ")
a connu une progression soutenue et s'établit à 5,6 MEUR (+ 15,7 %), grâce
notamment à l'ouverture de nouveaux points de vente.

De plus, sur l'exercice, le Groupe s'est doté de 95 nouveaux points de vente
et confirme ainsi sa position de leader avec désormais un total de près de
400 points de vente. En particulier, au début du 3ème trimestre 2016, la
Société a réalisé l'acquisition du réseau " Au Nom de la Rose " composé
de 74 magasins détenus en propre ou en franchise autour d'un concept unique de
vente de roses et produits dérivés. Cette acquisition permet aux enseignes du
Groupe de bénéficier de synergies opérationnelles sur le plan du sourcing et
de la distribution digitale notamment.

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé des activités s'élève à 14 734
KEUR, en hausse de +25,5 % en données publiées. L'impact de l'acquisition du
périmètre " Au Nom de la Rose ", intégré sur 3 mois, a représenté 940
KEUR de chiffre d'affaires soit 8% de la progression.

Au 30 septembre 2016, le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe
s'élève à 21 KEUR, en progression en valeur de +142 kEUR en données
publiées et de +297 KEUR à périmètre historique et comparable (hors
périmètre " Au Nom de la Rose "), tiré par la croissance du nombre
d'ouvertures et du volume de ventes sous enseigne, par la progression de la
rentabilité des magasins succursales et par la maîtrise des coûts de
structure.

Le coût de l'endettement financier s'établit à 1 340 KEUR et résulte
principalement de la comptabilisation des charges financières attachées à la
dette financière issue du plan de sauvegarde, et reste en ligne avec le niveau
constaté sur la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 696 KEUR, en hausse de 95 % en
données publiées, et à 1 105KEUR en hausse de 210 % à périmètre
historique et comparable. L'intégration du périmètre " Au Nom de la Rose "
sur 3 mois a impacté le résultat net sur l'exercice à hauteur de -410 KEUR
compte tenu notamment des coûts de restructuration de ce périmètre.

RENFORCEMENT DU BILAN ET SORTIE ANTICIPEE DU PLAN DE SAUVEGARDE

Le bilan du Groupe va être très fortement renforcé dans les prochaines
semaines à l'occasion de la finalisation du processus de sortie par
anticipation du plan de sauvegarde.

Ce plan marque la sortie avec 5 ans d'avance des difficultés de 2012 grâce au
redressement du Groupe.

A l'issue de cette opération, les fonds propres estimés seront augmentés à
33 922 KEUR et l'endettement financier net estimé sera significativement
réduit à 7 458 KEUR, soit un gearing de 0,2x.

De plus le coût de l'endettement financier estimé sera réduit à 271 KEUR
soit une économie de 1 069 KEUR.

                                                                30/09/2016*
Bilan consolidé (12 mois)                                    Inclu sortie plan
en KEUR en normes IFRS            30/09/2015  30/09/2016 **    de sauvegarde

Capitaux propres part du groupe     28 517      28 537            35 064
Intérêts minoritaires ***           (1 750)     (1 142)           (1 142)
Total fonds propres                 26 767      27 395            33 922
Endettement financier net          (10 913)    (13 005)           (7 458)

(*)   Données non auditées retraitées après prise en compte de la
      réalisation complète du plan de sauvegarde financière accélérée 
(**)  Données auditées et arrêtées par le Directoire le 23 janvier 2017
(***) Quote-part des capitaux propres des filiales consolidées qui revient aux
      actionnaires minoritaires de ces filiales

Pour y parvenir, conformément aux modalités annoncées les 23 novembre 2016
et 21 décembre 2016, et acceptées par le Tribunal de Commerce de Paris en
date du 20 janvier 2017, la Société:

* remboursera intégralement ses créanciers non-financiers, ainsi que ceux de
  ses créanciers financiers non-obligataires ayant opté pour un remboursement
  à hauteur de 50 % de leur créance résiduelle (option A),
* conclura des avenants avec les créanciers financiers non-obligataires ayant
  préféré l'apurement de leur créance résiduelle selon les mêmes modalités
  que celles fixées dans le plan de sauvegarde du 3 mai 2012 (option B),
* procédera à une émission d'ABSA avec maintien du droit préférentiel de
  souscription des actionnaires qui permettra, avec le versement concomitant
  d'une soulte, de désintéresser complètement les créanciers obligataires. La
  Société publiera prochainement un nouveau communiqué précisant les
  modalités de l'augmentation de capital à intervenir.

2017 : MAINTIEN DES PERSPECTIVES

Le groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique conformément aux
priorités définies depuis la prise de contrôle par Perceva en 2013.

Le développement du parc sous enseigne, en propre comme en franchise, se
poursuit avec une trentaine de sites d'ores et déjà identifiés sur le
territoire national. A l'international, la Suisse a rejoint en 2016 les 12
autres pays où le Groupe était déjà présent. Le lancement de 2 nouveaux
pays sur 2017 confirmera l'attractivité des enseignes à l'international.

Le déploiement à venir de la " market place " permettra d'améliorer
sensiblement la compétitivité des prix d'achat de l'ensemble des points de
vente avec une qualité d'offre de produits de toute provenance et une qualité
de service exemplaire.

La digitalisation de la relation client sera un atout supplémentaire en 2017
pour développer les interactions avec nos clients, élargir la cible de
clientèle et développer le chiffre d'affaires.

Actionnariat

La société EMOVA Holding, contrôlée à 100 % par la société de gestion
Perceva, détient, au 31 décembre 2016, 75,1 % du capital d'EMOVA Group à
titre individuel et 84,7 % de concert.

Comptes annuels au 30 septembre 2016 : http://emova-group.com/finances/

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group coté sur Alternext (FR0010554113 - ALMFL) est le
leader européen de la vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses
quatre réseaux de franchises complémentaires Monceau, Happy, Rapid'Flore et
Au Nom de la Rose. http://emova-group.com/

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